ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:36KB ,
资源ID:7838988      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-7838988.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(资金审批制度.doc)为本站会员(gnk289057)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

资金审批制度.doc

1、温州市中医院资金审批制度根据浙卫发(2000)28 号文件、温卫办(2004)123 号文件,为严格遵守财务制度,严肃财经纪律,规范财务管理秩序,加强资金管理,提高资金使用效益,杜绝铺张浪费,保证资金安全和防止国有资产流失,特制定本制度。一、审批原则根据国家财经方针、政策及法规,结合本单位有关规定,本着“厉行节约,勤俭办事”的原则,严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定,把好资金审批关。对违反财经纪律的开支,审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批;对损害国家或集体利益的开支,有权加以制止并向单位负责人报告 。二、审批权限预算外的有关开支,金额在 5000 元以上,由相关职能部门负责人签字,

2、经分管院长签署意见,交财务科审核,送财务主管领导签阅,报单位负责人审批后执行;金额在 5000 元以下,由相关职能部门负责人签字,经分管院长签置意见,交财务科审核,报财务主管领导审批后执行;小额零星开支(金额在 500 元以下) ,以相关职能部门负责人签字后,可由财务主管领导授权财务科长审批后执行。预算之内的有关开支,金额在 30000 元以上,须由相关职能部门提出书面申请,经分管领导签署意见,由财务主管领导提交单位领导办公会讨论,经单位负责人审批后执行;金额在 5000 元-30000 元之间,由相关职能部门提出书面申请,经分管领导签署意见,交财务科审核,送财务主管领导签阅,由单位负责人审批

3、后执行;金额在 500 元-5000 元之间的,由相关职能部门提出书面申请,经分管领导签署意见,交财务科审核,送财务主管领导审批后执行;金额在 500 元以下,以相关职能部门负责人签字后,可由财务主管领导授权财务科长审批后执行。上述开支中的业务招待费必须由单位负责人签字,差旅费、出租车费、个人消费性支出(不包括奖金)等均应由财务主管或单位负责人签字。景山院区负责人限额在 3000 元以下。严格执行成本开支范围,控制个人消费基金增长,职工个人收入的增长应按“工资总额的增长幅度低于经济效益增长幅度,职工平均工资增长幅度低于本单位劳动生产率增长幅度”的精神办理,超范围、超额度发放的,按私分国有资产处

4、理。奖金分配方案应根据“多劳多得,科技含量,政策规定”原则,不得将药品收入、检验收入、检查收入等与个人、科室的经济效益挂钩,要结合单位的社会经济效益制定并报主管局和人事部门审批后实施。奖金发放应严格按照分配方案由财务部门组织人员核算并由财务科长审核后,送财务主管领导签阅,报单位负责人审批执行。财务部门应把好审核关,出纳人员须凭经审核的合法凭证办理付款手续。三、审批程序单位的各项支出要在单位负责人领导下,由财务科统一执行,并根据批准的支出预算进行分级归口管理。药品材料采购,应由采购科室按月编制采购计划,报分管领导审批后送财务科。药品、材料验收后,由经办人、管理科室负责人签字,财务主管领导审批,财

5、务科根据资金情况,分期分批支付款项。设备采购,由经办人、管理科室负责人签字,单位负责人审批,财务科凭已签订的有效合同及其他有关资料大型设备采购应有可行生论证报告 办理付款,凡属于专项控制商品、政府采购和部门集中采购商品,付款时必须附有关审批资料。采购合同须经主管财务领导会签。物资采购人员必须严格执行医院资金审批制度,按照各级审批权限掌握批后采购的原则,1000 元以下的物资按计划采购,1000-5000 元以内的物资必须报分管领导审批后方可采购,5000 元以上必须有分管领导及单位负责人签署意见,才能执行采购计划。大修、基建等项目用款,财务科凭已签订的合同及造价预算、工程进度结算表、工程形象进

6、度表、工程决算审计部门结算单,经基建部门、监理人和分管领导签字,单位负责人审批后,按基建付款的有关规定办理付款,工程竣工决算应由有审计资格的中介机构出具审计报告。100 万元以上的项目,必须进行项目投资分析,提供可行性研究报告。基建合同须经主管财务领导会签。5 万元以上修建项目和购置设备单价在 10 万元以上项目开支,必须报卫生局审批;100 万以上大修、大购项目开支,必须报省卫生厅审批,并送省卫生厅财会管理中心备案;对外合作、对外投资、不论金额大小,均须报省卫生厅审批,并送省卫生厅财会管理中心备案。差旅费借款由借款人提出书面申请,经单位分管负责人签署意见,报财务主管负责人审批,财务科凭据付款;各种备用金由使用科室提出申请,分管领导签署意见,财务科根据业务需要核定,报主管财务领导审批后执行,年终应予以清算,次年初办理续借手续。以上规定从二 00 四年八月一日起执行。温 州 市 中 医 院二 00 四年七月十九日

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报