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优质工程自查评分表.doc

1、1附表 C-3-1110(66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程综合管理 300 分序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分1 工程项目管理 15 分1.1 工程项目合法性文件 3 工程立项、可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺 1 项全扣。检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料1.2 工程建设管理纲要 4按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣 2 分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣 1 分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣 0.5 分。检查工程建设管理纲要及质

2、量通病防治任务书1.3 工程建设创优规划 4按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣 0.5 分。检查工程建设创优规划1.4 达标投产考核及整改情况 4达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。1 项不符合扣 1 分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣 2 分。检查达标投产考核资料、对整改项进行核查2 质量过程控制数码照片采集与管理 38 分2序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分2.1 数码照片主题 6数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求

3、的全扣,主题不符合要求每 5%(不足 5%按 5%计)扣 1 分。检查相关数码照片 22.2 数码照片数量 6数码照片中有效照片数量满足规定要求。少30%以上全扣,数量每少 5%(不足 5%按 5%计)扣 1 分。检查相关数码照片 22.3 数码照片分类及整理 6按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1 个文件夹扣 2 分;照片命名不规范 1 张扣0.5 分。检查相关数码照片2.4 数码照片符合性 12照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全

4、扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣 0.5 分。检查相关数码照片2.5 数码照片规范性 8 标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1 张不正确扣 0.5 分。 检查相关数码照片 43 标准工艺应用 12 分3.1 标准工艺应用策划 4工程创优规划中应明确标准工艺应用的目标和要求,设计创优实施细则、施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容,监理创优控制细则有针对性的工艺质量控制措施、检查方法。创优文件中无策划内容 1检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件和标准工艺应用考核评分表(施工准备阶段)3序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分份扣 1 分;策划内容无针对性 1 份扣

5、 0.5 分。3.2 标准工艺应用实施 4业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果 1 份扣 1 分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施工阶段)13.3 标准工艺应用验收、总结 4业主项目部对标准工艺应用及创新施工工艺的效果组织验收;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表并编写验收报告、施工项目部填写自评表。每缺 1 份扣 1 分;无针对性 1 份扣 0.5 分。检查标准工

6、艺应用考核评分表(竣工验收阶段)、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评价表14 工程招标管理 9 分4.1 设计招标 2 按 规 定 进 行 设 计 招 标 。 未 招 标 、 未 签 订 合 同全 扣 , 合 同 不 规 范 扣 1 分 。 检查中标通知书、合同4.2 施工招标 2 按 规 定 进 行 施 工 招 标 。 未 招 标 、 未 签 订 合 同全 扣 , 合 同 不 规 范 扣 1 分 。 检查中标通知书、合同4.3 监理招标 2 按 规 定 进 行 监理招 标 。 未 招 标 、 未 签 订 合 同 全扣 , 合 同 不 规 范 扣 1 分 。 检查中标通知书、

7、合同4.4 主设备招标 3 按 规 定 进 行 主 要 设 备 招 标 。 未 招 标 、 未 签 订合 同 全 扣 , 合 同 不 规 范 1 份 扣 1 分 。 检查中标通知书、合同5 工程造价管理 10 分4序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分5.1 工程概算批复及控制 3在工程开工前完成初步设计概算批复,工程概算不超过可研估算。无批复全扣;工程概算每超 1%扣 0.5 分。查批复文件、工程概算资料。5.2 工程结算和决算 4 按时完成工程结算,在规定时间内完成竣工决算。未按时完成全扣。 查工程结算和竣工决算资料5.3 审计报告 3 在规定时间内完成竣工审计,未完成全扣。 检查

8、审计报告6 工程设计管理 37 分6.1 工程设计技术文件 5 按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。 检查供图计划及工地例会纪要6.2 工程设计创优实施细则 5按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确 1 处扣 1 分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则各扣 1 分;未针对本工程特点编制扣 1 分。检查设计创优实施细则 16.3 设计强制性条文执行计划及执行记录 5按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣,计划或执行记录不完整 1 处扣 1 分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.4

9、图纸设计交底 6及时参加图纸设计交底并出具会议纪要。缺纪要 1 份扣 1 分;纪要内容不完整 1 份扣0.5 分。检 查 图纸设计交底纪要6.5 设计变更管理 5按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣 1 分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变检查设计变更、施工图会检纪要5序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分更 1 份扣 1 分。6.6 质量通病防治的设计措施和技术要求 6设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1 处扣 2 分;未进行

10、交底扣 1 分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸6.7 设计评审和通用设计 5工程项目应完成初步设计评审,且资料齐全。全面应用国家电网公司通用设计,不能应用通用设计时需进行专项审批。无初步设计评审会议纪要扣 1 分;未采用通用设计扣 1 分;未完全应用扣 0.5 分;不能应用通用设计未进行专项审批扣 1 分。检查初步设计评审会议纪要、竣工图纸7 施工管理 46 分7.1 工程施工创优实施细则 8按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求 1 项扣 1 分;未针对本工程特点编制扣 2 分。 检查施工创

11、优实施细则及交底记录 17.2 项目管理实施规划 8项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣 2 分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣 2 分;交底内容不满足电力建设工程施工技术管理导则要求 1 份扣 1 分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求 1 项检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及交底记录。16序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分扣 1 分。7.3 施工方案 8施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范。未对全部参加施工人员交底扣2 分;每缺 1 份方案(措施、作业指导书)扣 2 分;针

12、对性差 1 份扣 1 分;编审批手续不全、不规范 1 份扣 1 分。 根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及交底记录27.4 工程建设强制性条文执行 6按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整 1 处扣 1 分。检 查 施 工 强 制 性 条 文 执行 计 划 及 执 行 记 录 表7.5 工程变更闭环管理 5按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环 1 份扣 2 分;闭环记录不规范 1 份扣 1 分。检查工程变更申请单、工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单17.6 按图施工 6 按批准的设计文件施工。

13、1 项不符合扣 2 分。 检查竣工图纸及现场7.7 施工质量通病防治措施及工作总结 5做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无年度质量通病防治要点扣 2 分;无总结扣 2 分;防治措施对防治要检查质量通病防治措施及总结7序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分点针对性不强或总结内容不详实扣 1 分;编审批手续不规范扣 1 分;防治效果不明显每项扣 1 分。8 工程监理 55 分8.1 监理规划 6按要求编制监理规划,交底记录齐全。无监理规划全扣;编审批不规范扣 1 分;针对性差扣 2 分;未报业主项目部审批扣 1 分;未进行交底扣 1 分。检查监理规划及交底记录 18.2

14、 工程监理创优控制细则 6工程监理创优控制细则齐全、规范,交底记录齐全。未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求 1 项扣 1 分;未针对本工程特点编制扣 2 分;未进行交底扣 1 分。检查监理创优控制细则及交底记录 28.3 工程建设强制性条文执行 6按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣,无汇总表扣 2 分;检查表或汇总表内容不符合 1 处扣 1 分;未审核执行计划表扣 1 分。检 查 工 程 强 制 性 条 文 执 行检 查 表 、 汇 总 表 、 执 行计 划 表 报 审 表8.4 质量旁站方案、记录

15、 6按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;旁站点设置不符合要求 1 类扣 2 分;编审批不规范扣 1 分;旁站记录缺少 1 份扣 1 分;内容不齐全 1 处扣 0.5 分。 根据国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法检查旁站点设置、旁站方案及记录18.5 项目管理实施规划及施工方案审核 6 项目管理实施规划(施工组织设计)及施工 检查报审表及文件审 18序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分方案审核资料齐全、规范。未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范 1项扣 1 分。查记录8.6 资质(资格)审核 8主要材料及构配件供货商,分包单位、

16、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核 1 份扣 2 分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范 1 份扣 1 分。检查报审表 18.7 工程材料/构配件/设备进场审核 5工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核 1 份扣 2 分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范 1 份扣 0.5 分。检查报审表 18.8 工程质量评估报告 4 按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣 1 分。 检查质量评估报告8.9 质量通病防治控制措施及评估 4质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣 2 分。检查质量通病防治控制措施及评估报

17、告8.10 工程质量验评划分及验评记录统计 4工程质量验评划分(土建、电气及相关辅助工程)资料齐全。按要求填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。未审核扣 1 分;审核意见不规范 1 份扣 1 分,划分或统计漏项、错误 1 项扣 0.5 分。检查工程质量验评划分报审表或统计表9 材料设备管理 10 分9.1 通用设备 5全面应用国家电网公司通用设备,不能应用通用设备时需进行专项审批。未采用通用设备且未审批全扣。 根据国家电网公司标准化成果(输变电工程通用设计、通用设9序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分备)应用目录检查现场设备9.2 设备现场交接验收及缺陷处理 5设备现场交接验收及缺

18、陷处理记录齐全。缺1 份扣 1 分;缺陷处理未闭环 1 项扣 1 分;缺陷处理不及时(影响施工)1 项扣 0.5 分。检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表10 验收及总结评价 40 分10.1 工程验收及消缺闭环 10按规定进行各阶段验收,验收程序规范,报告齐全,消缺管理规范。报告缺少 1 份扣 2分;验收消缺未闭环 1 处扣 1 分;报告(意见、签字、盖章等)不规范 1 处扣 0.5 分。检查施工单位自检、监理初检、竣工预验收资料10.2 工程启动验收及证书 8按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范并办理启动验收证书。缺启动验收报告或启动验收

19、证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范 1 处扣 1 分;启动验收证书不规范 1处扣 1 分;验收消缺未闭环 1 处扣 1 分。检查工程启动验收报告、启动验收签证书及启动验收证书10.3 工程总结(建设、设计、施工、监理单位) 8建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。缺少 1 份扣 1 分;审批手续不规范1 份扣 1 分;未总结经验教训及改进措施 1份扣 1 分。检查工程建设总结 110.4 质量综合评价 8建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行检查相关单位的评价记录10序号 检查项目

20、分值 评分标准 检查要求 扣分综合评价。缺少 1 份扣 2 分;评价人员未签字、无评价结论 1 处扣 1 分。10.5 质量监督报告 6 规定阶段的质量监督报告齐全。缺少 1 次扣2 分;出现问题未闭环 1 处扣 1 分。 检查各阶段质量监督报告11 生产准备及运行 10 分 11.1 运行编号、标牌、警示牌 2 运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1 处不符合扣 1 分。 检查运行编号、标牌、警示牌11.2 构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号 2 构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全。1 处不符合扣 1 分。 检查构架爬梯编号、户外照明灯具编号11.3 安全工器具管理 2安全工器具管理规范

21、,器具均在检定有效期。不规范每项扣 1 分;未在规定时间内检定每项扣 1 分。检查安全工器具室11.4 消防器具管理 2消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范每项扣 1 分;未在规定时间内检定每项扣 1 分。检查消防器具管理记录、检查消防器具11.5 运行缺陷记录及处理 2 按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范每项扣 1 分。 检查运行缺陷记录12 工程档案管理 18 分12.1 文件材料书写的字迹、载体 4文件材料不规范,1 份扣 1 分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全 1 份扣 0.5 分;载体不合格 1 份扣 0.5 分。检查相关资料 212.2 归档文件组卷 3归档文件材料分

22、类、组卷、排列、编号、卷内目录、卷题名、案卷装订符合档案管理要求。1 项不符合扣 0.5 分。检查相关资料11序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分12.3 竣工图 4竣工图相关资料齐全。未提交二次系统竣工图 CAD 电子文件的全扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣 2 分;编制不规范(包括图章、签字等)1 处扣 0.5 分;发现设计变更与竣工图不符 1 处扣 1 分。检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图 3 张检查设计变更对应竣工图 3 处(变更单超过 3 处内容时)12.4 归档时间与范围 4监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后 1 个月内向建设单位移交项目档案;设计单

23、位在项目竣工投产后 2 个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2 个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后 3 个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣 0.5 分。检查移交记录12.5 案卷目录 3 案卷目录齐全。缺少目录全扣,目录不符合要求 1 处扣 0.5 分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单12附表C-3-2 110(66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 550 分序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分1 施工过程质量控制与检测资料(土建部分 110 分)1.0 主要材料出厂资料及试验资料 28

24、 分1.0.1 主要原材料合格证明及检测报告 4钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少 1 份扣 2 分;不完整或不规范 1 份扣 1 分。检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效1.0.2 相关建筑装饰产品合格证 4灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。缺 1 项扣1 分,不完整扣 0.5 分。检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.0.3 试件(块)相关试验报告 4混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。钢筋连

25、接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。缺少 1 份扣 2 分;不完整或不规范 1 份扣 1 分;试块抗压强度无汇总表扣 1 分,强度未进行评定每项扣 1 分。检查相关试验报告1.0.4 土方回填试验报告 4土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范要求,分层试验报告齐全。缺少 1 项扣1 分,记录不完整 1 处扣 0.5 分。通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等相关资料1.0.5 地基处理、基桩检测报告 4 地基处理符合设计要求,桩基无、类桩, 检查地基处理施工方案、13序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分类桩不得超

26、过 20%,试验报告齐全。存在、类桩,类桩超过 20%,全扣;缺少1 项扣 2 分;记录不完整 1 处扣 0.5 分。 施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。1.0.6 结构实体检验用同条件养护试件强度检验 4重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺 1 项扣2 分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1 项扣 2 分。 检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告 1.0.7 结构实体钢筋保护层厚度检验 4结构实体钢筋保护层厚度

27、检验应有方案,检验合格点率在 90%以上,检验记录齐全。缺少 1 部位扣 2.5 分;抽取构件数量不满足规范要求 1 处扣 0.5 分。 检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告1.1 隐蔽工程验收记录 23 分1.1.1 地基验槽 8勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少 1 份扣 1 分;记录不完整、签证不规范 1 份扣 0.5 分。核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况1.1.2 钢筋工程 8钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少 1份扣 1 分;记录不完整、签证不规范 1 份扣0.5 分。检查相关资料,核查记录份数与

28、钢筋施工质量检验批记录是否对应。1.1.3 防水、防腐 7 防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。缺少 检查基层处理、卷材搭 14序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分1 份扣 1 分;记录不完整、签证不规范 1 份扣 0.5 分。接、变形缝细部处理等记录1.2 工程质量验评记录 12 分1.2.1 单位(子单位)工程质量验收记录及评定表 6对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。缺少 1 份扣 1 分;填写不规范 1 份扣 0.5 分。 检查相关资料 1.2.2 分部、分项、检验批工程质量验收记录 6分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。缺

29、少 1 份扣 1 分;填写不规范 1 份扣0.5 分。检查相关资料 1.3 安全和功能检验资料及主要功能检查记录 47 分1.3.1 屋面、有防水要求的地面的淋水或蓄水检验记录 6屋面淋水、有防水要求的楼地面淋水或蓄水检验记录齐全、规范。缺少 1 份扣 1 分;记录填写不规范 1 份扣 0.5 分。检查相关资料 1.3.2 地下室防水效果检查记录 6地下室防水效果检查记录齐全、规范。缺少1 份扣 1 分;记录填写不规范 1 份扣 0.5 分。 检查地下室防水效果检查记录1.3.3 建(构)筑物沉降观测记录 6建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。缺少

30、1 份扣 1 分;记录填写不规范 1 份扣 0.5 分。检查主控楼、封闭式组合电器基础、主变基础等沉降观测记录11.3.4 室内环境检测报告 5室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全、规范。缺少 1 份扣 1 分;记录填写不规范 1份扣 0.5 分。检查办公、生活场所等室内环境检测报告 21.3.5 消防管道压力试验记录 6 消防管道压力试验记录齐全、规范。缺少 1 检查消防管道压力试验 15序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分份扣 1 分;记录填写不规范 1 份扣 0.5 分。 记录1.3.6 排水干管通球试验记录 6 排水干管通球试验记录齐全、规范。缺少 1份扣 1 分;记录填写

31、不规范 1 份扣 0.5 分。 检查排水干管通球试验记录 1.3.7 建筑防雷接地装置检测记录 6建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少 1 份扣 1 分;记录填写不规范 1 份扣 0.5分。检查建筑防雷接地装置检测记录1.3.8 给水管道水压试验及冲洗消毒记录 6 给水管道水压试验及冲洗消毒记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范 1 份扣 0.5 分。 检查生活管道冲洗记录 22 施工过程质量控制与检测资料(电气主设备出厂资料及试验资料 85 分)2.0 主要原材料合格证明文件 12 分2.0.1 硬母线、软导线、金具产品合格证 3 硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1 份扣 1 分。

32、检查合格证2.0.2 支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证 3 支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺 1 份扣 1 分。 检查合格证2.0.3 电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件 3电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺 1 份扣 1分。检查合格证2.0.4 构支架产品合格证明文件 3 构支架产品合格证明文件齐全。缺 1 份扣 1分。 检查合格证2.1 出厂试验报告 12 分2.1.1 出厂试验报告 8变压器等主要电气设备、SF 6气体出厂试验报告齐全。缺 1 份扣 2 分;技术参数不满足技术合同要求 1 处扣 1 分。检查变压器、断路器、互感器、避雷

33、器、组合电器、SF 6气体等出厂报告 2.1.2 大型设备运输冲撞记录及签证 4 大型设备运输冲撞记录及签证齐全。无签证 检 查 签 证 记 录16序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分全扣,签证记录不完整扣 1 分。2.2 施工试验报告或检测报告 34 分2.2.1 试件试验报告 6管形母线氩弧焊接、耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺 1 份扣 1 分;报告不规范 1份扣 0.5 分。检查管形母线氩弧焊接、耐张线夹液压试验报告2.2.2 变压器油取样试验报告 4变压器油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。缺少 1 份扣 1 分;报告不规范 1 份扣 0

34、.5 分。检查相关油试验报告2.2.3 电气一次设备交接试验报告 6 电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1 份扣 2 分;报告不规范 1 份扣 0.5 分。 检查试验报告2.2.4 保护、通信及自动化调试报告 6 调试报告齐全、规范。缺 1 份扣 2 分;报告不规范 1 份扣 0.5 分。 检查保护、通信及自动化调试报告2.2.5 变压器、电抗器相关签证 4变压器器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少 1 份扣 1 分;签证不完整 1 处扣0.5 分。检查变压器相关签证2.2.6 充油设备瓦斯继电器校验报告 4 充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报

35、告全扣。 检查瓦斯继电器校验报告2.2.7 SF6 气体注入封闭式组合电器前的复检报告 4SF6 气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。无报告全扣,取样数量不符合要求扣 1 分。检查 SF6 气体复检报告2.3 隐蔽工程验收记录 15 分2.3.1 接地网及专用接地装置 8主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,独立避雷针等设计相关专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。检查接地工程隐蔽验收记录17序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分缺少 1 份扣 1 分;记录不完整、签证不规范1 份扣 0.5 分。2.3.2 直埋电缆 3直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范

36、。缺少 1处扣 1 分;记录不完整、签证不规范 1 份扣0.5 分。检查相关资料2.3.3 封闭母线 4封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少 1 处扣 1 分;记录不完整、签证不规范 1 份扣 0.5 分。检查相关资料2.4 工程质量验评记录 12 分2.4.1 单位工程质量验收记录及评定表 6 单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1 份扣 1 分;填写不规范 1 份扣 0.5 分。 检查相关资料2.4.2 分部、分项工程质量验评记录 6 分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少 1份扣 1 分;填写不规范 1 份扣 0.5 分。 检查相关资料3 现场实物质量(土建部分 180 分)3

37、.0 土建部分通用条款 32 分3.0.1 主要建筑墙体裂缝 6 裂缝 1 处扣 3 分 现场实物检查3.0.2 屋面渗(积)水、墙面渗水 4 有渗水痕迹全扣,屋面积水扣 2 分。 现场实物检查3.0.3 场地及排水 4标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计要求;场地排水畅通,无积水;场地雨水井设置符合设计图纸。1处不符合扣 1 分。检查配电装置场地等3.0.4 建(构)筑物之间变形缝设置 4设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟与建(构)筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1 处不符合扣 1 分。现场实物检查 218序号 检查项目 分值 评分标

38、准 检查要求 扣分3.0.5 成品修饰 6建(构)筑物、基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工每类扣 3 分;局部修饰或返工 1 处扣 0.5 分。现场实物检查 23.0.6 主变事故油池 4油池边缘无裂缝,鹅卵石铺设满足厚度不小于 250mm,粒径为 5080mm。1 项不符合扣2 分。现场实物检查3.0.7 沉降观测 4 按照设计要求设置测量控制点和沉降观测点,保护完好,标识规范。1 处不符合扣 1 分。 现场实物检查3.1 混凝土工程 12 分3.1.1 混凝土面层、保护帽 8混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平整无粉刷;保护帽符合设计,

39、外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1 项不符合扣 0.5分。现场实物检查 23.1.2 大体积基础 4主变、GIS 基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确、采用热镀锌处理,变形缝符合设计要求,平整度符合规范要求。1 处裂缝扣 2 分;1 处裂纹扣 1 分;其他 1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查3.2 钢结构工程 14 分3.2.1 钢结构 8构件焊接或螺栓连接符合规范要求;主体结构的整体垂直度和横梁(桁架)弯曲矢高满足规范要求。1 处不符合扣 1 分。现场实物检查 3.2.2 钢构架 6 表面干净,镀锌均匀美观、无脱落、起皮现象;构架螺栓无漏装,螺栓穿向一致满足要 现场实物检

40、查19序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分求;构架柱轴线的垂直度满足规范要求。1处不符合扣 1分 。3.3 砌筑工程 12 分3.3.1 清水墙 5清水墙组砌方法正确,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致;清 水 墙 砌 体 的 砌 筑 灰 缝 应 饱 满 、 横 平 竖 直 、厚 薄 均 匀 , 水 平 灰 缝 厚 度 宜 为 8-12 mm; 伸 缩缝 设 置 合 理 , 嵌 缝 满 足 要 求 , 滴 水 沿 (线 )设 置满 足 要 求 , 压 顶 无 裂 纹 。 裂缝 1 处扣 1 分;裂纹 1 处扣 0.5 分;其他

41、 1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 3.3.2 围墙 5围墙表面平整度偏差2mm、垂直度偏差3mm;伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装饰。1 处不符合扣 0.5 分。用 2m 靠 尺 和 塞 尺 , 现场 检 查 不 少 于 2 处 23.3.3 挡土墙 2 沿 挡 土 墙 高 度 设 置 的 泄 水 孔 符 合 设 计 和 规 范规 定 。 1 处 不 符 合 扣 0.5 分 。 现场实物检查 3.4 电缆沟道、支架、盖板 8 分3.4.1 电缆沟结构 4电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求;截面(沟壁之间)尺寸偏差20mm;压顶沟沿(顶)

42、高于地平面,其尺寸符合设计要求。1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 3.4.2 电缆沟盖板 2 电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板 现场实物检查 120序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分合模无探头板;电缆沟盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。1 处不符合扣 0.5 分。3.4.3 电缆沟支架及接地 2支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求,遇沉降缝处预弯。1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 13.5 道路 6 分3.5.1 道路路面和室外地面 4混凝土路面、沥青混凝土路面和室外地面平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、

43、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定;表面平整度偏差5mm,宽度偏差20mm 。1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 23.5.2 道路的道牙石 2道路的道牙石(侧石、缘石)完整、无破损,线条顺直、弧度自然,安装稳固、勾缝美观,道牙石与道路面层间应设置变形缝,缝内填料要饱满。1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 3.6 抹灰工程 10 分3.6.1 抹灰层 8抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝;立面垂直度、表面平整度符合规范,阴阳角方正;分格缝(条)宽、深均匀;表面光滑,棱角整齐,清晰美观。1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 13.6.2 滴水线(槽

44、) 2滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度均不小于10mm 。1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 121序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分3.7 门窗工程 18 分3.7.1 门窗安装 6门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 23.7.2 框、扇安装 8框、扇安装牢固,起闭灵活、严密、无倒翘,窗框与墙体间无渗漏。1 处渗漏痕迹扣 2 分;其他 1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查3.7.3 门窗配件及玻璃 4门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求;门窗玻璃牢固

45、、朝向正确,单块玻璃大于 1.5m2使用安全玻璃,符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 13.8 吊顶工程 4 分3.8.1 饰面、压条安装 4饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符合规范要求。1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 23.9 饰面板(砖)工程 3 分3.9.1 饰面、压条安装 3饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板

46、安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接现场实物检查22序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符合规范要求。1 处不符合扣 0.5 分。3.10 涂饰工程 6 分3.10.1 涂层施工 3涂层饱满均匀、色泽一致、粘贴牢固,表面平整,边线顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹。1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 13.10.2 装饰线、分色线 3 装饰线、分色线直线度允许偏差1mm。1 处不符合扣 0.5 分。 重 要 部 位 用 2m 靠 尺 和 塞尺 现 场 检 查 13.11 防

47、水工程 8 分3.11.1 屋面防水工程 4排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求。1 处不符合扣 1 分。现场实物检查3.11.2 有防水要求的建筑地面 4有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差、排水坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏设置规范。1 处不符合扣 0.5 分。现场实物检查 3.12 室内地面、楼面工程 15 分3.12.1 混凝土面层 3混凝土面层原浆收光,面层平整,不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹;面层允许偏差符合规范要求

48、。1 处不符合扣 0.5 分。重 要 部 位 用 2m 靠尺和塞尺检查,且拉 5 米线和钢尺检查123序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分3.12.2 水磨石地面面层 2水磨石地面分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径分布均匀,表面平整光滑、色泽一致,不得有空鼓、裂缝、砂眼、麻纹;面层允许偏差符合规范要求。1 处不符合扣0.5 分。重 要 部 位 用 2m 靠尺和塞尺检查,且拉 5 米线和钢尺检查3.12.3 自流坪面层 2自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无裂缝现象,接茬顺畅;面层允许偏差符合规范要求。1 处不符合

49、扣 0.5 分。重 要 部 位 用 2m 靠尺和塞尺检查,且拉 5 米线和钢尺检查3.12.4 地砖面层 2地砖洁净、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;表面平整度、高低差等偏差值符合验收规范的要求。踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝;面层允许偏差符合规范要求。1 处不符合扣 0.5 分。重 要 部 位 用 2m 靠尺和塞尺检查,且拉 5 米线和钢尺检查3.12.5 活动地板复合地面 3活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规范;表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢固,地板下应清洁,无施工遗留物;踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致;面层允许偏差符合规范要求。1 处不符合扣 0.5 分。重 要 部 位 用 2m 靠尺和塞尺检查,且拉 5 米线和钢尺检查3.12.6 楼梯踏步和台阶 3 楼梯踏步和台阶的宽度和高度符合设计要求。相邻踏步的高度和宽度差不应大于 10mm,每 用钢尺检查 24序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分踏步两端宽度差不大于 10mm,齿角应整齐,防滑条应顺直;梯段数量超过 18 级应设休息平台,室内台阶踏步数不应少于 2 级,当高差不足 2 级时,应按坡道设置。1 处不符合扣 0.5 分。3.13 楼梯、栏杆、

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