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服装加工行业管理体系质量手册02.doc

1、中山市永利威时装 有 限 公 司质量手册(包含所有程序文件)文件编号:YLW-2009文件版本:A分 发 号:2009年 元 月 05 日发布 2009 年 元 月 10日 实施编制/日期: 批准/日期:目 录手册章节号 内容 标准章节号 内容 页码第一章 10 公司简介第二章 20 质量手册颁布令第三章 30 质量手册管理说明4.1 总要求4.2.1 文件要求总则41 质量管理体系要求4.2.2 质量手册42 文件控制程序 4.2.3 文件控制第四章质量管理体系要求 43 记录控制程序 4.2.4 记录控制5.1 管理职责5.2 以顾客为关注焦点5.4.2 质量管理体系策划5.5.2 管理者

2、代表50 管理职责5.5.3 内部沟通51 质量方针 5.3 质量方针52 质量目标 5.4.1 质量目标53 组织结构图54 职能分配表55 职责和权限5.5.1 职责和权限第五章管理职责56 管理评审 5.6 管理评审61 资源提供 6.1 资源提供62 人力资源管理程序 6.2 人力资源63 基础设施管理程序 6.3 基础设施第六章资源管理 64 工作环境 6.4 工作环境71 产品实现的策划 7.1 产品实现的策划72 与顾客有关的过程控制程序 7.2 与顾客有关的过程73 设计开发 73 设计开发74 采购控制程序 7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的控制751 生产过程控制程序

3、7.5.2 生产和服务提供过程的确认752 委外加工过程控制程序 7.5.1 生产和服务提供的控制753 标识和可追溯性控制程序 7.5.3 标识和可追溯性754 顾客财产 7.5.4 顾客财产755 产品防护 7.5.5 产品防护第七章产品实现7.6 监视和测量装置控制程序 7.6 监视和测量装置控制81 总则 8.1 总则821 顾客满意度测量程序 8.2.1 顾客满意822 内部审核控制程序 8.2.2 内部审核823 过程的监视和测量 8.2.3 过程的监视和测量824 产品的监视和测量程序 8.2.4 产品的监视和测量83 不合格品控制程序 8.3 不合格品控制84 数据分析控制程序

4、 8.4 数据分析851 持续改进 8.5.1 持续改进.8.5.2 纠正措施第八章测量分析改进852 纠正/预防措施控制程序8.5.3 预防措施10 公司简介联系电话: 联系传真: 联 系 人: 联系地址:邮 编:网址:Email: 20 质量手册颁布令本公司质量手册依依据 ISO9001:2008质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成,是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件,是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品服装产品的能力的法规性文件。本手册于 2009 年 1 月 5 日编制完毕,通过公司总经理 HANSON 总经理的批准,现予以颁发实施,望公司全体上下遵

5、照此文件规定进行工作,确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理:中山市永利威时装有限公司2009年 元月 05 日30 质量手册管理说明1手册内容本手册系依据 ISO9001:2008质量管理体系要求并结合本公司的实际情况编制而成,主要包括以下内容:a. 公司质量管理体系范围,除了 7.5.4顾客财产不适用删减外,ISO19001:2008 标准其他过程都已覆盖。b. 公司质量管理体系运行需要新增加的和 ISO9001:2008质量管理体系要求要求的程序文件。c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。d. 质量方针和质量目标及分质量目标e. 质量管理体系组织结构图以及

6、职能分配表f. 管理者代表任命书g. 质量手册管理说明2适用范围适用于公司产品服装的设计、生产与销售过程。3术语和定义本手册除了采用 ISO9000:2008质量管理体系基础和术语中的有关术语和定义外,并对以下术语进行定义规定:(本)公司中山市永利威时装有限公司HANSIN WEI 中山市永利威时装有限公司总(副)经理最高管理者4本手册为公司质量管理体系文件的一部分,属于受控文件,由公司最高管理者之一总经理批准颁布实施,本手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,包括编号、发布、更改回收等,未经管理者代表批准,任何人不得以任何理由提供给公司以外人员,手册持有者调离工作岗位时,应将手册直接移交给

7、接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管,存放于通风干燥之文件柜或适宜之处,以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6在手册实施期间,若因实际情况需要更改时,应按文件控制程序有关规定程序执行。第四章 质量管理体系要求4.1总要求在公司总经理的组织及各相关职能部门的积极参与下,管理者代表协助下,公司按照 ISO9001:2008质量管理体系要求并结合本公司所提供产品服装的生产经营流程,遵循如下步骤,策划建立公司质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性持续改进管理职责测量、分析、改进资源管理产品实现输入 输出合格服装配件顾客要求顾客满意确定 / 评审顾客订单/样品/图

8、纸 供应商选择/评价接受顾客订单产品监视和测量生产和服务提供合格交付确定监视和测量装置监视和测量装置校准监视和测量装置合格/标识不合格品控制合格供应商量身/图版制作 原材料采购顾客确认图版下单排产/生产加工a. 识别了质量管理体系所需的过程(如上图所示) ;b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用;c. 为确保这些过程有效运行,实现策划的结果,公司还制定了相应的控制、准则和方法(具体见相应章节的描述) ;d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施,配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等;e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视

9、测量和分析上述过程的运行状况。f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合,采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进,确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。g. 对于我们公司来说外包过程主要是部分监视和测量装置的送外校准以及部分产品的委外加工过程,对此过程的控制具体见监视和测量装置控制程序和委外加工过程控制程序的规定。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制,持续改进,确定了公司质量管理体系文件架构,并据此根据ISO9001:2000质量管理体系要求和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件:同时,为了确保所形成的文件得以有效实施和

10、控制,确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本,公司编制了:41文件控制程序 ;42记录控制程序 ;质量手册工作文件记录如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等标准要求的程序文件和公司增加的程序文件(含程序文件)4.2文件控制程序1.目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件,确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2.适用范围适用于与公司质量管理体系相关的文件。3.职责3.1总经理负责质量手册的批准颁布;3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准;3.3公司办公室负责质量管理体系文件的编写、发布、回收及外来文件的获取更新等管理;3.4各相关职能部门负责本部

11、门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。4.工作流程4.1文件编号a. 质量手册公司代码/文件类别年号如 YLW(永利威)/QM(质量手册)001)b.工作文件公司代码/文件类别顺序号如 YLW(永利威)/QP(工作文件)001对于外来文件c.公司代码/文件类别顺序号如 WP/QC(外来文件)001d.记录表格公司代码/文件类别顺序号如 WP/SC(质量记录)001e.对于文件的版本,用英文大写字母由 AZ代表,修订状态由阿拉伯数字09表示,如 A/0表 A版本,修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录,只有版本,无状态。4.2文件分类本手册第 6页。4.3文件受控状况a. 公司质量管理

12、体系文件均为受控文件,由公司办公室文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识,并注明其分发号;对于质量管理体系之外的文件,则属于非受控文件,对于受控文件原件不作任何标识,由公司办公室或各部门自行备案保存。b. 对于记录,依据记录控制程序有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准a. 质量手册,由管理者代表负责编制,总经理批准颁布实施。b. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制,部门负责人审核,管理者代表批准。c. 记录依据记录控制程序有关规定执行。4.5文件的发放、保存4.5.1质量管理体系文件发放,统一由公司办公室执行,填写“文件发放/回收登记表” ,各相关领用部门签收领用。4.5.2对于厂部

13、,由厂部办到公司办公室集中领取,再进行第二次分发,填写“文件发放/回收登记表” ,厂部各相关部门/人员签收领用。4.5.3 各部门负责编制本部门“受控文件清单” ,进行分门别类标识,保存于通风防潮、防蛀的适宜地方,以防文件损坏,确保内容清晰。4.5.4 公司办公室文件管理员负责编制公司“质量管理体系文件总览表”4.6文件的更改4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表” ,经管理者代表或其授权人批准后执行更改,更改后文件的审批程序执行 4.4的规定。4.6.2更改后的文件由公司办公室以及厂部办执行 4.5.1规定,进行再发放,同时收回更改原文件,在原“文件中发放/回收登记表”栏注

14、明,执行4.7的规定。注:对于文件更改范围比较小,如仅更改几行字且涉及面比较窄时,只更改状态不变动版本如由 A/0变 为 A/1;对于更改范围比较大,则只更改版本,不变动状态如由 A/0变为 B/0。4.7文件作废与销毁4.7.1所有作废文件由办公室文件管理员负责从现场收回,集中销毁,填写“文件销毁登记表” ,经办公室负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面;若需要保留时,仅保存原件,同时加盖“作废留用” ,以防止其非预期的使用。4.7.2对于厂部受控文件作废时由厂部办负责从现场收回集中销毁,填写“文件销毁登记表”报请公司办公室备案。48 文件借阅文件一般情况下,不允许外借,若因工作需要,如需提供给咨询公司,认证公司或客户等由公司办公室填写“文件借阅登记表” ,经总经理或管理者代表批准后方可,同时加盖“受控文件”注明字样,不再收回。

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