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南百汽车配件精品采购流程及管理制度.doc

1、汽车配件精品采购流程及管理制度1、 总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。售后服务部经理对采购员及库管员进行考核和管理。2、 售后服务部经理职责:1) 负责组织公司所销售汽车配件精品的采购2) 对库房的管理工作负责。3) 做好销售部和服务部之间的联系工作。4) 帮助销售部作好精品的选型及推荐新产品的工作。5) 对本部门员工制度执行情况负责。6) 对本部门员工的专业知识培训负责。7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到

2、人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。3、 库管员职责:1) 早盘查(点货备发) 、晚清帐(当日工作当日完) 。2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。3) 负责库房日常管理事务。4) 检查库存产品状况。5) 按规定收发物料。6) 物料进库储位的筹划与排放,7) 填写库房相关数字登录到金迪系统。8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。11) 维护和

3、管理搬运工具。4、 流程:1) 采购流程:A 收到销售部的计划需求单以及配件部计划员计划B 配件部经理审批C 询价、比价D 服务经理审批后,再叫公司总经理审批E 签订采购合同F 复印后,将原始合同整理装订年末存档2) 付款流程:A 填写付款申请单B 服务部经理审核C 财务部付款D 总经理审批E 总公司总经理和财务部总监审批3) 收货流程:A 转发:a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真或邮寄提货单c. 通知相关人员提货d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续e. 采购员清点货物并办理金迪系统入库手续4) 收进项发票流程:a. 催供货方开具发票b. 核对开票内容c. 录入金迪

4、d. 将发票交财务部签收。5) 出库流程:a. 库管员收到销售部信息员发出的出库申请b. 库管员发货5、 采购管理制度:1) 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。3) 建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。5) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤6) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。7) 配件部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入

5、库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录金迪系统8) 配件部每月 5 日前,将上一月的采购合同编号整理成册9) 违反上述规章制度,视情节罚款 50-500 元。6、 库房管理制度:1) 库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员不得私自进入库房,拒绝任何人在库房逗留。2) 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火隐患,如有违反罚款 100 元。3) 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。4) 任何出入库物品都要履行手续,见单发货,领用登记。5) 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。6) 接到出库申请后根据合同内容进行备

6、货,并由领货人签字方可办理出库。7) 出库返回单,应由销售内勤保管(需方签字) 。8)库管员每月第三周的周六对库房盘点,并将盘点结果在次日报副总经理。9) 违反上述规章制度,视情节罚款 50-500 元。 采购员岗位职责1、 在配件经理的直接领导下,严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。3、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。4、 采购员要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单) 。5、协助经理搞好供货渠道建设。6、 严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。7、 合调配公司库存资源,订货时掌握好实际库存和在途物料情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。9、参加本部门员工业务培训。10、树立南百公司的专业形象,保证南百公司的名誉不受到侵害。

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