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资源ID:3037737      下载积分:10 金币
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金蝶旗舰版5.0供应链操作手册.doc

1、1金蝶旗舰版 5.0 操作手册目录一、系统管理 .(1)新建账套 .0409(2)基础资料维护 .1023二、供应链业务 .1、采购业务 .(1)预付款业务 .2434(2)正常采购业务 .3536(3)采购退货 .3744(4)采购换货 .45492、销售业务 .(1)预收款业务 .5055(2)正常销售业务 .56(3)销售退货 .5761(4)销售换货 .62643、仓库日常事务 .2(1)报废 .65(2)样品领用 .65(3)店铺仓库调货 .66(4)畅销品库存预留 .66(5)仓库盘点 .6667二、 供应链业务 .241、 采购业务。 .24(二)销售业务 .501、预收款项业务

2、 .512、正常销售业务 .563、销售退货 .574、销售换货 .61三、仓库日常事务 .651、 报废 .652、 样品领用(适用于库房调拨业务)653、店铺仓库调拨 .654、畅销品库存预留 .6635、仓库盘点 .664一、系统管理(1 )新建账套(2 )基础资料维护二、供应链业务1、采购业务(1 )预付款业务(2 )正常采购业务(3 )采购退货(4 )采购换货2、销售业务(1 )预收款业务(2 )正常销售业务(3 )销售退货5(4 )销售换货3、仓库日常事务(1 )报废(2 )样品领用(3 )店铺仓库调货(4 )畅销品库存预留(5 )仓库盘点1、新建账套。(1)首先: 点击账套管理(

3、在桌面或者点击开始,在搜索框输入查找) ,进入如下图显示界面:(2)然后点击“新建” ,进入如下界面:6(3)接下来,输入“账套号” 、 “账套名称” 、 “数据库文件路径” 、 “数据库日志文件路径”以及“sql server 的用户名以及口令” 、 “数据服务器” ,就是我标红框的,都需要输入。7需要注意的:1) 、账套号、账套名称自己根据需要输入即可。2) 、 数据库文件路径、数据库日志文件路径自己在 c 盘、d 盘或其他盘下建一个 data 文件夹存放就可以。3) 、数据服务器是本机的计算机名称。(4)点击“确定”后,再点击设置(1)进入设置界面,进行系统、总账、会计期间的设置。保存后

4、不可修改。81) 、系统界面,必须输入机构名称,也就是公司名称,为了以后打印报表凭证等,都会显示那个机构名称。其他需要的话自己维护。2) 、总账界面。设置本位币以及小数位。小数位是为了后续录凭证,显示几位小数位。保存后就不可以在此处修改了,可以在总账参数设置。93) 、会计期间设置。点击会计期间-更改进行会计期间设置。设置启用会计年度 以及启用的会计期间是第几月,和是否为自然年度会计期间。自然年度会计期间还是非自然年度会计期间,自然年度就是开始时间从 1 月 1 日到 12 月 1 日,结束日期为每月 30 号。10非自然年度会计期间,将自然年度会计期间的勾去掉,开始日期是可以更改的。11确认

5、保存后,账套就建好了。122、基础资料的维护。 (科目、币别、凭证字、计量单位、客户、部门、职员、供应商、物料、仓库、核算项目 ) (1)首先维护科目。点击金蝶旗舰版的图标,进入系统界面,点击系统设置-基础资料-公共资料-科目,进入科目界面。从模板中引入科目。点击文件-从模板中引入科目- 选择新会计准则科目。然后新增科目。点击新增,出现新增界面,输入科目代码(如果是增加明细科目,需要将用“.”将代码隔开) 、科目名称、科目类别。有外币的话,需要设置外币核算,期末调汇打勾。如图所示:13然后在设置核算项目。点击核算项目-增加核算项目类别,然后增加核算项目-保存。14禁用科目。若科目已经做了业务处

6、理,然后现在不想用了。可以选中该科目点击禁用就可以了。啥时候想用就反禁用。删除科目。直接点删除。修改科目。直接双击需要修改的科目。15(2)设置币别。点击系统设置-基础资料-公共资料-币别-新增,输入币别代码、币别名称、以及小数位,有外币的需要设置汇率,然后保存。(3)设置凭证字。点击新增,录入凭证字。16(4)设置计量单位。点击系统设置-基础资料-公共资料-计量单位,点击新增,先增加计量单位组。17然后选中新增的这个计量单位组,点击右侧空白处,点新增,输入代码、名称、换算率、根据需要选择换算方式,固定换算或浮动换算,点击确定就行了。18(5)维护客户资料。点击系统设置-基础资料-公共资料-客

7、户,点击右侧空白处后-点击新增,输入代码、名称 -保存-审核。其他资料如果有需要可以自己维护。19删除客户,直接点击删除就行。禁用,该客户已经在业务单据中使用了,后期不想使用,可禁用。要取消禁用,点击反禁用。 (后面的禁用、反禁用都是这样的作用)(6)供应商维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-供应商,点击右侧空白处后-点击新增,输入代码、名称 -保存-审核。其他资料如果有需要可以自己维护。20删除、禁用、反禁用 同“客户”(7)部门维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-部门,点击右侧空白处后-点击新增,输入代码、名称-保存-审核。其他资料如果有需要可以自己维护。21(8)职员维护。点击系

8、统设置-基础资料-公共资料-职员,点击右侧空白处后-点击新增,输入代码、名称-保存-审核。其他资料如果有需要可以自己维护。22(9)物料维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-物料,点击右侧空白处后-点击新增,输入代码、名称、计量单位以及换算率、计价方法、存货科目、销售收入科目、成本科目、成本差异科目(必须录)-保存-审核。 (加明细物料的话,需要在代码间用点隔开)23增加明细物料,先选中该一级物料,然后点击新增,输入信息,与加一级物料步骤一样。(加明细物料的话,需要在代码间用点隔开)24(10)仓库维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-物料,点击右侧空白处后-点击新增,输入代码、名称 -保

9、存-审核。25(11)核算项目维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-核算项目,点击右侧空白处后-点击新增,输入代码、名称 -点击属性维护的新增,设置属性 -确定。26在这个核算项目下增加资料的话,选中该核算项目,点击右侧空白处-新增,输入代码、名称、成本数据-保存。272、供应链业务1、 采购业务。流程图28采 购 业 务 正 常 采 购库 房采 购 部 财 务 部阶段采 购 订 单 预 付 单外 购 入 库 单采 购 发 票付 款 单1、 (1)预付款的采购业务1 ) 、首先填制采购订单。点击供应链-采购管理-采购订单-采购订单新增进入界面,点击新增,粉色框为必录项,然后点击 F7 选择物料,填写要采购的数量、金额。然后保存-审核。2 ) 、然后进入采购订单-维护,过滤界面点确定。293) 、进入采购订单序时簿界面,会自动显示刚才做的采购订单。选中该单据审核-点击下推 -生成预付单。4 ) 、预付单。下推生成的预付单,注意录入现金科目和结算实付金额。(结算实付金额为预付的金额) 。305 ) 、生成预付单凭证。点击财务会计-应收款管理-付款-付款单维护,选择预付单- 确定,点击凭证6) 、然后生成凭证,点击保存

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