ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:25 ,大小:401.55KB ,
资源ID:3024533      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-3024533.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(广宁县科学技术局.doc)为本站会员(tangtianxu1)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

广宁县科学技术局.doc

1、广宁县科学技术局2017 年决算目 录第一部分 广宁县科学技术局单位概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 广宁县科学技术局单位 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 广宁县科学技术局单位 2017 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广宁县科学技术局单位概况(一)部门主要职责广宁县科技局为科级事业单位,参照公务员法管理,内设股级办事机构 4 个。下属单

2、位广宁县竹子开发研究所为股级事业单位。科技局主要职责和任务是:1、组织农业发展、工业技术创新、社会发展、科技攻关等重点科技计划以及“火炬” 、“星火 ”成果推广等重点开发计划的实施。负责高新技术企业和民营科技企业的推荐认定。2、归口管理科技成果的申报、奖励、推广和推荐鉴定工作;负责管理技术市场,协调和指导民营科技工作;负责专利管理、知识产权管理以及地震工作。3、管理、监督使用科技三项经费;指导、协调各部门和乡镇科技工作;协调管理科技信息、科技情报等科技服务工作,并承办县委、县政府和上级科技部门交办的其他事项。竹研所主要职责和任务是引进先进技术、设备、工艺,进行竹子开发研究及竹制品开拓创新,指导

3、各有关企业进行竹制品加工,引进外商,代购代销竹制品及先进加工设备。(二)机构设置按照部门决算编报要求,纳入我部门(广宁县科学技术局)2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括局本级和下属1 个(广宁县竹子开发研究所)(合共核算)的预算单位。第二部分 广宁县科学技术局单位 2017 年部门决算表各部门应当公开 8 张部门决算表格,包括:1.收支总表(3 张),即:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表;2.财政拨款收支表(5 张),即:财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“ 三公 ”经费支出决算表 和政府性基金 预算财政

4、拨款收入支出决算表。除涉密信息外, 收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:收入支出决算总表公开 01 表部门:广宁县科学技术局 单位:万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 363.49 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出

5、 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 0.02 六、科学技术支出 19 359.24七、文化体育和传媒支出 20八、社会保障和就业支出 21 4.27九、医疗卫生与计划生育支出 22十、节能环保支出 23注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(

6、财决 01 表) 。收入决算表公开 02 表部门:广宁县科学技术局 单位:万元十一、城乡社区支出 24 十二、农林水支出 25十三、交通运输支出 26十四、资源勘探信息等支出 27十五、商业服务业等支出 28十六、金融支出 29十七、国土海洋气象等支出 30十八、住房保障支出 31十九、粮油物资储备支出 32 本年收入合计 7 363.51 本年支出合计 32 363.51用事业基金弥补收支差额 8 结余分配 33 年初结转和结余 9 年末结转和结余 34 总计 10 363.51 总计 35 363.51项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单

7、位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 363.51 363.49 0.02206 科学技术支出359.24 359.2420601科学技术管理事务128.24 128.242060101 行政运行 119.84 119.842060199其他科学技术管理事务支出8.40 8.4020604技术研究与开发131.80 131.802060401 机构运行 3.02 3.022060403产业技术研究与开发128.78 128.7820605科技条件与服务 50.00 50.002060503 科技条件专项50.00 50.0020699其他科学技术支出 49.20 49.202

8、069999其他科学技术支出 49.20 49.20208社会保障和就业支出 4.27 4.25 0.0220805 行政事业单位离退休2.44. 2.42 0.022080502 事业单位离退休2.44 2.42 0.0220808 抚恤 1.83 1.832080801 死亡抚恤 1.83 1.83注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简

9、要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表(财决 03 表)。支出决算表公开 03 表部门:广宁县科学技术局 单位:万元项 目功能分类 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上经营支出对附属单位补科目编码级支出助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 363.51 184.73 178.78 206 科学技术支出 359.24 180.46 178.7820601 科学技术管理事务128.24 128.242060101 行政运行 119.84 119.842060199 其他科学技术管理事务支出 8.40 8.4020604 技术研究与开发 131.80 3.02 128.7

10、8 2060401 机构运行 3.02 3.02 2060403 产业技术研究与开发 128.78 128.78 20605 科技条件与服务 50.00 50.00 2060503 科技条件与专项 50.00 50.0020699 其他科学技术支出49.20 49.20 2069999 其他科学技术支出49.20 49.20208 社会保障就业支出4.27 4.2720805 行政事业单位离退休2.44 2.442080502 事业单位离退休 2.44 2.4420808 抚恤 1.83 1.832080801 抚恤死亡 1.83 1.83注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:(1

11、)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3+4+5+6)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表(财决 04 表)。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门: 广宁县科学技术局 单位:万元 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 363.49 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款

12、 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 45 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 359.24 359.24 7 七、文化体育和传媒支出 21 8 八、社会保障和就业支出 22 4.25 4.25九、医疗卫生与计划生育支出23十、节能环保支出 24十一、城乡社区支出 25十二、农林水支出 26十三、交通运输支出 27十四、资源勘探信息等支出 28十五、商业服务业等支出 29十六、金融支出 30十七、国土海洋气象等支出 31十八、

13、住房保障支出 32十九、粮油物资储备支出 33本年收入合计 9 363.49 本年支出合计 34 363.49 363.49 年初财政拨款结 10 年末结转和结 35 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4转和结余 余一般公共预算财政拨款 11 36 政府性基金预算财政拨款 12 37 13 38 总计 14 363.49 总计 39 363.49 363.49 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出

14、项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表)。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门:广宁县科学技术局单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 363.49 184.71 178.78 206 科学技术支出 359.24 180.46 178.7820601 科学技术管理事务 128.24 128.242060101 行政运行 119

15、.84 119.842060199其他科学技术管理事务支出8.40 8.4020604 技术研究与开发 131.80 3.02 128.782060401 机构运行 3.02 3.022060403 产业技术研究与开发 128.78 128.7820605 科技条件与服务 50.00 50.002060503 科技条件与专项 50.00 50.0020699 其他科学技术支出49.20 49.20 2069999 其他科学技术支出49.20 49.20 208 社会保障和就业 4.25 4.25 20805 行政事业单位离退休 2.42 2.422080502 事业单位离退休 2.42 2.4

16、220808 抚恤 1.83 1.832080801 死亡抚恤 1.83 1.83注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表)和项目收入支出决算表(财决 06 表)。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门: 广宁县科学技术局 单位:万元人员

17、经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 85.80 302 商品和服务支出 28.12 30101 基本工资 46.77 30201 办公费 4.52 30102 津贴补贴 21.29 30202 印刷费 0.30 30103 奖金 10.28 30203 咨询费 30104 其他社会保障 7.46 30204 手续费 0.11 人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额缴费30106 伙食补助费30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 1.30 30108机关事业单位基本养老保险缴

18、费30207 邮电费 0.1130109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 70.79 30211 差旅费 2.99 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 30302 退休费 51.62 30213 维修(护)费 30303 退职(役)费 30214 租赁费 30304 抚恤金 1.83 30215 会议费 1.0030305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 5.80 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 3

19、0309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 7.71 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 9.63 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 4.20 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 5.39 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2.40 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 人员经费 公用经费经济

20、分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支

21、出 39906 赠与 人员经费合计 156.59 公用经费合计 28.12注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(4)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决 08-1 表)。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门:广宁县科学技术局单位:万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运

22、行费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129.20 0 3.20 03.206.0010.00 0 4.20 04.20 5.80注:本表反映部门本年度财政拨款“三公” 经费 支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列数据以“万元” 为金额单位,保留两位小数。(2)2017 年预算数为“三公” 年初预算数,决算数包括当年 财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。(3)1 栏=(2+3+6)栏, 3 栏= (4+5)栏。7 栏=(8

23、+9+12)栏。9 栏=(10+11)栏。4 “三公”数据合计为 零的,在合 计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门:广宁县科学技术局 单位:万 元项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 小计 基本支出 项目支 出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 0 0 0 0 0 0 说明:本单位无政府性基金安排的支出,本表为空注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出

24、科目不用填列。(3)(1+2-3)栏 =6 栏,3 栏= (4+5)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决 09 表)和项目收入支出决算表(财决 06 表)。第三部分 广宁县科学技术局单位 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:(一)年度收入总体情况广宁县科学技术局 2017 年度总收入 363.51 万元,其中本年收入 363.51 万元。具体情况如下:1财政拨款收入 363.49 万

25、元,比上年决算数增加 176.60 万元,增长 94.49%。主要原因是增加了项目资金178.78 万元。2、上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平,无增减变化和原因。3事业收入 0 万元,与上年决算数持平,无增减变化和原因。4经营收入 0 万元,与上年决算数持平,无增减变化和原因。5其他收入(利息)0.02 万元,比上年决算数增加了 0.02万元,增长了 100%,主要原因:利息收入增加。(二)年度支出总体情况广宁县科学技术局 2017 年度总支出 363.51 万元,其中本年支出 363.51 万元。具体情况如下:1.科学技术支出(类)科学技术管理事务和技术研究与开发及其他科学技术(款)

26、支出 359.24 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出和企业科技发展专项资金项目支出,比上年决算数增加 182.86 万元,增长 103.67%,主要原因是增加了企业科技发展专项资金项目。2.社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)支出4.27 万元,主要支出项目有离退休人员养老福利,比上年决算数增加 1.34 万元,增长 45.73 %,主要原因是今年科目有所调整。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明(一)2017 年度财政拨款收入说明广宁县科学技术局 2017 年度财政拨款收入合计 363.49万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 363.49 万元,比年初预算数增加 2

27、54.6 万元,增长 233.81%;主要原因是提高了工资福利待遇和企业科技发展专项资金项目没有列入年初预算。政府性基金预算财政拨款收入为 0 元,与年初预算数持平,没有增减变化和原因。(二)2017 年度财政拨款支出说明广宁县科学技术局 2017 年度财政拨款支出合计 363.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 363.49 万元,比年初预算数增加 254.6 万元,增长 233.81 %;主要原因是提高了工资福利待遇和企业科技发展专项资金项目没有列入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出为 0 元,与年初预算数持平,没有增减变化和原因。三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情

28、况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 10 万元,完成 2017 年预算数 9.2 万元的 108.69 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成 2017 年预算数 0 万元的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.2 万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 4.2 万元),完成 2017 年预算数 3.2 万元的 131.25%;公务接待费支出决算为 5.8 万元,完成 2017 年预算数 6 万元的 96.66 %。2017 年度“三公” 经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作过程中工

29、作量比年初计划加重了导致增加车辆行程,燃油费和维修费用也加大了。与上年相比,2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.3 万元,下降 11.50%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 万元,下降(增长)0 %;因公出国(境)费支出无增减变化,与上年持平,主要原因是没有因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元(公务用车运行维护费增加了 0 万元),增长 0 %;公务用车购置及运行维护费支出与上年没有增减变化。公务接待费支出决算减少 1.3 万元,下降 18.30%。公务接待费支出减少的主要原因是压减接待开支,响应国家政策,厉行节约。(二

30、)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年“三公 ”经费财 政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元,占 42 %;公 务接待费支出 5.8 万元,占 58%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加 0 会议支出 0 万元,(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0

31、辆,公务用车运行及维护支出 4.2 万元,2017 年局机关及下属 1个单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于科技公务活动。3.公务接待费支出 5.8 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年,局机关及下属 1个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次,发生国内接待 130 次,接待人数 1160 人,主要包括上级单位和相关工作工作交流单位和会议工作业务接待。四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2017 年本部门机关运行经费支出 28.12 万元,比上年减少 2.71 万元,下降 8.79%。主要原因是:减少接待费和修护费。(二)政府采购

32、支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(三)国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆(用于机要通信、应急工作等)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。(四)预算绩效管理工

33、作开展情况。1绩效管理工作总体情况。2017 年,我单位没有绩效项目,故没有绩效管理工作总体情况。2、部门决算中项目绩效自评结果。2017 年,我单位没有绩效项目,故没有部门决算中项目绩效自评结果。3、重点项目绩效评价报告。2017 年,我单位没有绩效项目,故没有重点项目绩效评价报告。4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年,我单位没有绩效项目,故没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)1 财政拨款收入:

34、指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。主要是非本 级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政 拨款收入 ”、 “事业收入” 、“经营收入”、“ 其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。六

35、、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费:按照

36、党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“ 三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报