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ERP综合实训指导书(精).doc

1、管理学院实训指导书项目一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。项目内容:一、核算体系的建立(一启动 系统管理,以“Admin”的身份进行注册。(二增设 三位操作员:( 权限 操作员001 黄君香,002 张晶,003王平。权限用户(三建立账套信息:( 账套建立1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2003年6月。2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”, 单位简称为“ 用友”,税号为3102256437218小结:这里的帐套号为:3213.核算类型:企业类型为“工业”, 行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄君

2、香 ”4.基础信息:存货、客户及供 应商均分类,有外币核算。5.编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码 的方案为22C存货 分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项 目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计 和管理打下基础,小结:这里的编码方案一定要注意准确的填写,而且修改的 时候只能从后往前修改的数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确这个表格是自动生成的。如果没有的话,可以在后面的数据精度里面填写(四分配操作员权限:( 权限 权限操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“ 应收”,“ 应

3、付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。操作员王平:拥有“共用目录设置”,“ 库存管理”,“ 存货核算” 中的所有权限二、各系统的启用:(一启动 企业门户,以账套主管身份进行注册。小结:给自己设置帐套主管权限,拥有所有权限。密码为 321 编号001这里的操作员一定要填写001,不能跟前面的混淆。(二启用“采购管理” 、“销售管理”、 “库存管理”、“存货核算”、 “应收”、 “应付”、“总账 ”系统。启用日期为2003-06-01。(进入基础 信息,双击基本信息,双击系统启用。小结:启用“采购管理” 、“销售管理” 、“库存管理”、 “存货核算”、“ 应收”

4、、“ 应付”、“总账”系统。注意时间为6月1号三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”, 来增 设下列档案。(一定义 部门档案:制造中心、 营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部小结:定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部。注意编号。在填写编码的时候,填写0101时系统自动会将一车间归类到制造中心那里去。注意成立日期是2003-06-01(二定义职员 档案:李平( 属 业务一部、王 丽(属业务二部(三定义 客户分类:批发、零售、代销、专柜

5、小结:编码规则一定要按照提示的规则,不可以随便 设置编码规则。注: 默认值为“是”LSGS 利氏公司代销315452453 招行763注:如上图增加了客户档案点保存,然后在点银行进 行设置。小结:默认帐套.如想找到别的分类,得先把所属分类 里的01删除,在查找。否则将只有01这个分类。要先把前几步做好,保存后,在点修改,才能在选择银行,否则“ 银行”为暗色,选不了。小结:定义客户档案,根据表中信息仔细输入信息,注意分清楚是批 发还是专柜、代销(五定义 供应商分类:原料供应商、成品供 应商(六定义 供应商档案:小结:注意供应商所属的分类,不能出现错误。蓝色的字体 为必填的项目。小结:别录错公司是

6、原材料供应商还是成品供应商(七定义 存货分类:原材料主机芯片硬盘显示器键盘鼠标产成品计算机外购商品打印机传真机应税劳务小结:规则一定要按照提示的编码规则,不可以随便 设置编码规则。子目录中的编码都是有一定的规则的。填制编码的时候系统会根据存货的编码自动分类。(八定义计 量单位:操作步骤:分组编号(01名称(无换算组关系无换算率小结:一定要先成立组别为无换算关系才能添加具体的 计量单位小结:当心数据录入,特别要当心每个存货的具体用途 ,存货属性千万不能出错,否则后面的业务勾选不了。 货属性要选择,否则会影响之后的日期。选择计量单位时,把主计量单位后面的单位删除,在选择,否则将找不到所有的计量单位

7、。(先是单位(台,要先将台删了,才能在进行选择其他单位。每一存货的存货属性一定要选择正确,对后面影响很大。(十设置会 计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”小结:一定要选择资产“客户往来” 。应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”小结:一定要选择负债定要选择“供应商往来”。(十一选择 凭证类别为“ 记账 凭证”(十二定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算小结:在定义结算方式现金结算,支票结算,汇票结算后一定要鼠 标点击下一行然后退出则无法保存。“是否票据管理”一定不可以选上。注:是否票据管理不用打钩。(十三定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号 为765848980000小结:银行账

8、号为76584898,但是设定是12位,所以要先在收付 结算银行档案里面修改银行账号的位数为8位。小结:仓库属性是移动平均还是全月平均一定要对好 ,原料仓库,成品仓库是移动平均,外购品仓库是全月平均。这里会影响到后面是否可以生成凭证。(十五定义收发类别:正常入库采购入库产成品入库调拨入库非正常入库- 盘盈入库其他入库正常出库销售出库生产领用调拨出库非正常出库盘亏出库其他出库小结:入库为收,出库为发(十六定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”小结:“是否默认值”“ 是否委外默认值”都为“否”(十七定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”小结:经销、代销都要记得定 义销售类别。项

9、目二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。项目内容:一、设置基础科目:操作导向:业务供应链存货-初始设置 科目设置存货科目小结:分期收款发出商品科目为:1291;委托代销发出商品科目为:1261.在产成品设置中要加上如图上的设置,在后面会用到。(二根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目小结:在录入的时候只要输入数字就能显示出对应的中文科目 ,名称。小结:采购入库中还要在填写:暂估科目名称:物资采购(1201

10、。(三设置 应收系统中的常用科目:(在应收系统中,进入初始设置操作导向:财务会计应收款管理设置初始 设置1.基本科目设置:应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目 为5101,应交增值税科目为217101052.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应 1002,汇票结算对应1002。小结:现金结算对应科目1001,支票结算对应科目1002, 汇票结算对应科目1002。在这步做完后一定要记得退出3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”操作步骤:设置选项小结:坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”, 一定要更改,否则无法进行以后的操作步骤。如果,在之后

11、的操作中出现错误不能执行操作,那么就必须要回到这一步进行重新设置.(如图先点编辑才能选出应收余额百分比法,否则点不出来。4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为 10000元,提取比率为0.5%操作步骤:设置坏账准备设置(四设置 应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置1.基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,采购 科目为1201,应交增值税科目为21710101操作导向:应付款管理设置初始设置基本科目 设置小结:应交增值税科目为21710101, 一定要更改,否则无法进行以后的操作步骤。如果,在之后的操作中出现错误不能执行操作,那么就必须要回到这一步进行重新设置。对应的应收应付科目的编码一要填写正确。一旦错误后面的操作就难以完成。2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应 1002,汇票结算对应1002。

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