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2017年部门决算分析报告.doc

1、2017 年部门决算分析报告(宁乡市农机安全监理站)一、部门(单位)情况(一)基本情况农机安全监理站为参照公务员法管理事业单位。现有编制人员 12 人。实有在职人员 12 人,退休人员 11 人。单位内设 4 个科室:内勤科、外勤科、财务室、办公室。(二)当年取得的主要事业成效1.搞好了农机安全宣传、安全监管工作。2.下乡搞好拖拉机、联合收割机年度免费检验。3.加 强 驾 驶 员 的 法 制 培 训 教 育 ,增 强 农 机 人 员 安 全 意 识 。4.加大“安全村 ”建设 的投入,加快“平安农机”的建设步伐。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况单位:元项 目 本年度 上年

2、度 比上年增减 原 因收入预算数 2725700 2101360 6243401.人员经费减少 40900 元,日常公用经费减少 584760 元。2.项目支出增加 1250000 元。支出预算数 2725700 2101360 6243401.人员经费减少 40900 元,日常公用经费减少 584760 元。2.项目支出增加 1250000 元。本年调整预算数 3196133 元,比年初预算数 2725700 元调增 470433 元。调增原因:1.基本支出调增 485797 元(人员经费调增 301886.16 元,日常公用经费调增 183910.84 元)2.项目支出调减 15364 元

3、。(二)收入支出预算执行情况。单位:元项目 本年度 上年度 比上年增减 增幅 原 因收入决算数 3196133 2497825.12 698307.88 28%1.人员经费增加 103477.16 元,日常公用经费减少 439805.28 元。2.项目支出增加 1034636 元。支出决算数 3196133 2497825.12 698307.88 28%1.人员经费增加 103477.16 元,日常公用经费减少 439805.28 元。2.项目支出增加 1034636 元。1收入支出与预算对比分析。本年决算数比预算数增加 470433 元。调增原因:1.基本支出调增 485797 元(人员经

4、费增加 301886.16 元,日常公用经费增加 183910.84 元)。2.项目支出调减 15364 元。2收入支出结构分析。本年总收入 3196133 元,财政拨款收入占总收入的100%。本年总支出 3196133 元,其中:1、工资福利支出1509670.16 元,占总支出的 47%。2、商品服务支出1581362.84 元,占总支出的 50%。3、对个人和家庭补助支出105100 元,占总支出的 3%。3支出按经济分类科目分析。单位:元本年度 上年度项目预算数 决算数 人均实际支出 (12 人) 预算数 决算数 人均实际支出 (13 人)“三公”经费340000 200237.17

5、16686.43 400000 368806 28369.69会议费 50000 20000 1666.67 50000 6287 483.62培训费 10000 21357 1779.75 10000 15569 1197.62说明:1. 三公经费决算数本年比上年减少 168568.83 元,原因为公务用车运行维修费用、公务接待费用减少。2.会议费决算数本年比上年增加 13713 元,原因为农业部、国家安监总局对宁乡市“平安 农机” 示范县(市)达 标验收大会。3.培训费决算数本年比上年增加 5788 元,原因为市所安排农机监理员到南京、云南等地培训、学习。4.财政拨款收入、支出分析。财政拨

6、款收入全年共拨入 3196133 元。财政拨款支出全年共支出 3196133 元。其中基本支出全年共支出 1961497 元(工资福利支出 1456486.16 元,商品服务支出 399910.84 元,对个人和家庭补助支出 105100 元)。项目支出全年共支出 1234636 元(工资福利支出 53184 元,商品服务支出 1181452 元)。三、资产负债情况分析单位:元项目 本年年末数 上年年末数 比上年增减 增幅 原因资产 2604715.09 2832090.24 -227375.15 -8%1.银行存款减少 165200 元。2.其它应收款减少 28603.15 元。3.固定资产减少 33572 元。负债 322936.57 324022.57 -1086 1.其它应付款减少 1086 元。

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