1、报 废 登 记 单JL-8.3-01 NO:序号 产品(零件 )名称 报废原因 日期 数量 责任单位 责任人12345678910检验员:报 废 登 记 单 JL-8.3-01 NO: 序号 产品(零件 )名称 报废原因 日期 数量 责任单位 责任人12345678910检验员:报 废 单JL-8.3-02 NO: 报 废 单JL-8.3-02 NO: 产品(零件)名称 图号 数 量生 产 车 间 工序 操作工报废原因检验员 /日期:质保部意见签字 /日期:生产车间意见签字 /日期:批 准签字 /日期:产品(零件)名称 图号 数 量生 产 车 间 工序 操作工报废原因检验员/日期:质保部意见签
2、字/日期:生产车间意见签字/日期:批 准签字/日期:产 品 返 工 返 修 通 知 单JL-8.303 NO:产 品 返 工 返 修 通 知 单JL-8.3-03 NO:型号规格 工 序 责任人返工数量 抽检数/合格数原 因:判定时间 车间负责人 技术质 量部指定完工期限 完工交验时间 检验结果备注合格: 不合格: 不合格原因:检验员:型号规格 工 序 责任人返工数量 抽检数/合格数原 因:判定时间 车间负责人 技术质 量部指定完工期限 完工交验时间 检验结果备注合格: 不合格: 检验员:质量问题原因调查表JL8.3-05 N0 问题反映部门 责任部门提出人 接到日期 服务人员质量问题事实陈述
3、:问题反映人: 日期:问题产生原因分析:责任部门负责人: 日期:建议纠正措施:部门负责人: 日期:预定完成日期: 有关部门负责人: 日期:解决问题记录问题解决情况验证:问题反映部门: 日期:不 合 格 品 评 审 表JL 8.3 06 20 年 月 日 NO产品名称 工序名称 生产单位产品编号 工序编号 生产者数量 不合格数 检验员不合格描述检验员:技检科:生产科:生产车间:评审意见营销科:建议改进措施:责任人:措施实施验证情况:验证人:让 步 放 行 评 审 表JL 8.3 09 20 年 月 日 NO产品名称 工序名称 生产单位产品编号 工序编号 生产者数量 不合格数 检验员不合格描述检验员:让步放行的申请理由:让步放行申请人:让步旅行评审意见评审(批准)人:跟踪/措施:责任部门代表: 措施实施验证情况:验证人:一般性不合格品统计表 JL7.4 07 :NO 时间 产品名称 型号/件号 工序名称 工序号 不合格 数量 生产单位 班组/操 作者 原因 备注备注:统计人: 日期: 部门负责人: 日期: 批准: 日期: