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600189吉林泉阳泉股份有限公司关于聘请2021年度公司审计机构的公告20211209.PDF

1、1 证 券代 码:600189 证 券简称:泉阳 泉 公告 编号:临2021 065 吉 林 泉阳 泉 股份 有 限公 司 关 于 聘请 2021 年 度 公司 审 计机 构 的公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容不 存在任 何虚 假记载、误 导性陈 述或者 重大 遗漏,并对 其内容 的真 实、准 确和 完整承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示:拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”);原聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”);变更会计 师事 务所的 简 要原因:

2、原审 计机构 中 兴华会计 师事 务连续 为 公司服务2 年,合同已到期,考虑公司实际情况,结合年度审计工作的需要,公司拟变更 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构为大华会计师事务所;公司已就更换 会计师 事务所 事宜与原 审计机 构中兴 华会计师 事务所 进行了 事先沟通,取得了其理解和支持,中兴华会计师事务所知悉本 事项并确认无异议。吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日 召开了第 八届董事会 第五次 会议,审议通过了关于聘请 2021 年度公司审 计机构的议案,公司拟聘请大华会计师事务所为 2021 年度公司财务审计机构及内部控制审计机构,该

3、事项 尚需提 交公司股 东大会 审议,并自公司 股东大 会审议 通过之日起生效。一、拟 聘任会 计师 事务所 基本 情况 1、机 构信息(1)基本信 息 机 构 名 称:大 华 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)2 成 立 日 期:2012 年 2 月 9 日 成 立(由 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 转 制为 特 殊 普 通 合 伙 企 业)组 织 形 式:特 殊 普 通 合 伙 注 册 地 址:北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号院 7 号楼 1101 首 席 合 伙 人:梁 春 截至 2020 年 12 月 31 日 合 伙 人 数 量:2

4、32 人 截至 2020 年 12 月 31 日 注 册 会 计 师 人 数:1679 人,其 中:签 署 过 证券 服 务 业 务 审 计 报 告 的 注 册 会 计 师 人 数:821 人 2020 年 度 业 务 总 收 入:252,055.32 万元 2020 年 度 审 计 业 务 收 入:225,357.80 万元 2020 年 度 证 券 业 务 收 入:109,535.19 万元 2020 年 度 上 市 公 司 审 计 客 户 家 数:376 主 要 行 业:制 造 业、信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业、房 地产业、批发 和 零 售 业、建 筑 业;20

5、20 年 度 上 市 公 司 年 报 审 计 收 费 总 额:41,725.72 万元 本 公 司 同 行 业 上 市 公 司 审 计 客 户 家 数:5 家(2)投资者 保护 能力 职 业 风 险 基 金 2020 年 度 年 末 数:405.91 万元 职 业 责 任 保 险 累 计 赔 偿 限 额:70,000 万元 职 业 风 险 基 金 计 提 或 职 业 保 险 购 买 符 合 相 关 规 定。近 三 年 因 在 执 业 行 为 相 关 民 事 诉 讼 中 承 担 民 事 责 任 的 情 况:无(3)诚信记 录 大华 会 计 师 事 务 所 近 三 年 因 执 业 行 为 受 到

6、刑 事 处 罚 0 次、行 政 处 罚 2次、监 督 管 理 措 施 25 次、自 律 监 管 措 施 1 次、纪 律 处 分 2 次;52 名 从 业人 员 近 三 年 因 执 业 行 为 分 别 受 到 刑 事 处 罚 0 次、行 政 处 罚 2 次、监 督 管 理措施 23 次、纪 律 处 分 3 次。2、项 目信息(1)基本信 息 3 项 目 合 伙 人:牟 立 娟,注 册 会 计 师,合 伙 人,2013 年 12 月 成 为 注 册 会计 师,2013 年 3 月 开 始 从 事 上 市 公 司 和 挂 牌 公 司 审 计,2021 年 8 月 开 始 在大 华 会 计 师 事 务

7、 所 执 业,具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力。签 字 注 册 会 计 师:冯 嵩,注 册 会 计 师,2001 年 4 月 15 日 成 为 注 册 会 计师,2015 年 4 月 开 始 从 事 上 市 公 司 和 挂 牌 公 司 审 计,2021 年 12 月 开 始 在大 华 会 计 师 事 务 所 执 业,具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力。近 三 年 签 署 2 家 上 市 公司 和 挂 牌 公 司 审 计 报 告。执 行 项 目 质 量 控 制 负 责 人:熊 亚 菊,1999 年 6 月 成 为 注 册 会 计 师,1997年 1 月 开 始 从 事 上 市

8、公 司 和 挂 牌 公 司 审 计,2012 年 2 月 开 始 在 大 华 会 计 师事 务 所 执 业,2013 年 1 月 开 始 从 事 复 核 工 作,近 三 年 复 核 上 市 公 司 和 挂 牌公 司 审 计 报 告 超 过 50 家。(2)诚信记 录 项 目 合 伙 人、签 字 注 册 会 计 师、项 目 质 量 控 制 复 核 人 近 三 年 未 因 执 业 行为 受 到 刑 事 处 罚,受 到 证 监 会 及 其 派 出 机 构、行 业 主 管 部 门 等 的 行 政 处 罚、监 督 管 理 措 施,受 到 证 券 交 易 所、行 业 协 会 等 自 律 组 织 的 自 律

9、 监 管 措 施、纪律 处 分。(3)独立性 大 华 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)及 项 目 合 伙 人、签 字 注 册 会 计 师、项 目 质 量 控 制 复 核 人 能 够 在 执 行 本 项 目 审 计 工 作 时 保 持 独 立 性。(4)审计收 费 本 期 审 计 费 用 114.00 万 元(财 务 报 表 审 计 费 用 及 内 控 审 计 费 用),系按 照 本 所 提 供 审 计 服 务 所 需 工 作 人 日 数 和 每 个 工 作 人 日 收 费 标 准 收 取 服 务费 用。工 作 人 日 数 根 据 审 计 服 务 的 性 质、繁 简 程 度 等

10、确 定;每 个 工 作 人 日 收费 标 准 根 据 执 业 人 员 专 业 技 能 水 平 等 分 别 确 定。上 期 审 计 费 用 114.00 万元(财 务 报 表 审 计 费 用 及 内 控 审 计 费 用),本 期 审 计 费 用 与 上 期 审 计 费 用 相 同。二、拟 变更会 计师 事务所 的情 况说明 1、前 任审计 机构 情况 及 上年 度审计 意见 中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)成立 于2013 年11 月4 日,统一社会信用代码:91110102082881146K,类型:特殊普通合伙企业,注册地址:北京市丰台区丽泽路20 号院 1 号楼南楼20 层,资质情况:

11、会计师事务所执业证书,证4 券、期货相关业务许可证。公司原审计机构中兴华会计师事务所已连续为公司提供审计服务 2 年,2020年度审计意见类型为标准无保留意见。中兴华会 计师事 务所在 执业过程 中坚持 独立审 计原则,为公司 提供了 专业、严谨、负责的审计服务,切实履行了审计机构应尽的职责,在此,公司对中兴华会计师事务所为公司审计工作所做的辛勤工作表 示衷心感谢。2、拟 变更(新聘)审计 机构 原因 原审计机构中兴华会计师事务连续为公司服务 2 年,合同已到期,公司与原审计机构考虑公司实际情况,结合年度审计工作的需要,经综合评估及审慎研究,公司拟聘任大华会计师事务所担任公司 2021 年度审

12、计机构。3、上 市公司 与前 后任审 计机 构的沟 通情 况 公司就本次变更 事 宜 已事先与中兴华会计师事务所及大华会计师事务所进行了充分沟通,各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任审计机构将按照 中国注册会计师审计准则第 1153 号前任注册 会计师和后任注册会计师的沟通和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。三、履 行的审 批程 序 1、董 事会审 计委 员会意 见 公司董事 会审计 委员会 对大华会 计师事 务所的 执业情况 进行了 充分地 了解,在查阅了大华会计师事务所及相关执业人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可大华会计师事务所的独

13、立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,并将该事项提请公司董事会审议。2、独 立董事 事前 认可意 见和 独立意 见(1)事前认 可意 见 大华会计师事务所具备担任公司 2021 年度审 计机构的履职条件及能力,能够满足公司对审计工作的 要求。公司拟聘请审计机构的审议程序符合法律法规和公司章程 的规定,有助于确保公司审计工作的独立性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将 聘请大华会计师事务所为公司2021 年度财务及内控审计机构的事项提交公司董事会审议。(2)独立意 见 5 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务

14、审计资格,具备上市公司审计工作的经验和职业素质,足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性符合公司财务和内部控制审计工作的要求。公司拟 聘请 2021 年 度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和 公司章程 的规定。本次拟 变更会计师事务所的原因客观、真实,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全 体独 立董事 同 意聘请大 华会 计师事 务 所(特殊 普通 合伙)为 公司 2021年度审计机构,负责公司 2021 年度财务审计及内控审计工作。3、董 事会审 议情 况 公司于 2021 年 12 月8 日召开第八届董事会 第五次会议,审议通过了 关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案,同意聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,负责公司 2021 年度财务审计和内控审 计工作。4、生 效日期 该年度审计机构聘任事项,尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准,并自股东大会审议通过之日起生效。特此公告。吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二二一年十二 月九日

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