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不合格项处置记录.doc

1、不合格项处置记录 资料编号工程名称 某某大厦 发生/发现日期 某年某月某日不合格项发生部位与原因:致 某某建筑工程有限公司 (单位):由于以下情况的发生,使你单位在 地上五层 1 到 9 轴和 B 到 H 轴墙体 发生严重/一般不合格项,请及时采取措施予以整改。具体情况:为控制地上五层 1 到 9 轴和 B 到 H 轴墙体钢筋保护层厚度,应点焊连接梯子定位筋。经检查梯子筋制作尺寸、间距较小,且竖向定位筋端部未刷防锈漆。 自行整改整改后报我方验收签发单位名称:某某监理有限公司 签发人(签字):某某 日期:某年某月某日不合格项改正措施:点焊连接梯子定位筋,梯子筋只做尺寸、间符合要求,竖向定位筋顶模

2、筋端部磨平,刷防锈漆。整改限期:某年某月某日前完成整改责任人(签字):某某单位负责人(签字):某某不合格项整改结果:致: 某某监理有限公司 (签发单位):根据你方指示,我方已完成整改,请予以验收。单位负责人(签字):某某 日期:某年某月某日整改结论:同意验收 继续整改 验收单位名称:某某监理有限公司 验收人(签字):某某 日期:某年某月某日本表由监理单位填写。不合格项处置记录填写说明与依据1、填写要点1、本表由下达方填写,整改方填报整改结果。本表也适用于监理单位对项目监理部的考核工作。2、 “使你单位在发生”栏填写不合格项发生的具体部位。3、 “发生严重/一般不合格项 ”此栏“项”一般指检验批

3、项目的条目;“严重”是指检验批主控项目不合格情况;“一般”是指检验批一般项目不合格情况。当发生严重不合格项时,在“严重”选择框处划勾;当发生一般不合格项时,在“一般”先择框处划勾。4、 “具体情况”栏由监理单位签发人填写不合格项的具体内容。此栏目分两种情况:一是过程控制的检查,在“自行整改”处划勾。二是最终检查,在“整改后报我方验收”处划勾。由于各项目参建单位管理要求不同,所以,还应符合具体管理要求执行。5、 “签发单位名称”栏应填写监理单位名称。6、 “签发人”栏应填写签发该表的监理工程师或总监理工程师。7、 “不合格项改正措施”栏由整改方填写具体的整改措施内容。8、 “整改限期”栏指整改方

4、要求不合格项整改完成的时间。9、 “整改责任人”栏一般为不合格项所在工序的施工负责人。10、 “单位负责人”栏为整改责任人所在单位或部门负责人。11、 “不合格项整改结果”栏填写整改完成的结果,并向签发单位提出验收申请。12、 “整改结论”栏根据不合格项整改验收情况由监理工程师填写。13、 “验收单位名称”为签发单位,即监理单位。14、 “验收人”栏为签发人,即监理工程师或总监理工程师。2、规范名称建设工程建立规范 (GB50319)3、相关要求1、验收隐蔽工程。对隐蔽不合格的工程,应填写不合格项处置记录 ,要求承包单位整改,合格后再予以复查。2、分期工程验收。对符合要求的分项工程(检验批) ,填写不合格项处置记录 ,要求承包单位整改。3、监理单位对项目监理部的考核。对考核中发现的问题应及时填写不合格项处置记录 ,要求项目监理部进行纠正,并制定相应有效的预防措施。根据问题的数量和情节对当事人进行教育、批评、通报,知道撤换不称职的监理人员。

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